监管动态

当前位置: 首页 > 监审工作 > 正文

西永微电园公司积极开展内部审计工作

录入:刘宏燚      审核:高国民      发布时间:2018-09-11
   为贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)要求,强化内部控制和监督,防范企业经营及管理风险,实现精细化规范化制度化管理,重庆西永微电子产业园区开发有限公司党委高度重视内部审计工作,以内部审计为抓手,严格按照内审业务工作规程规范审计工作,强化公司内部风险管理。
   一是专门成立内审部,保证编制和人员。内审部编制共9名,职责分为工程审计、财务审计、法务3个板块,涵盖公司主要业务范围。
   二是内审工作由公司党委书记、董事长直接主管。董事长审签内部审计计划和审计报告,亲自审查审计发现重大问题,督促审计发现问题的整改和落实。
   三是建章立制,规范运行。本年已制定出台《公司内部审计管理办法(暂行)》等3项内审制度,拟出台工程造价管理办法等2项制度。
   四是突出重点,科学编制内部审计年度计划并有序实施。本年度审计计划包括房屋资产管理情况等2个专项审计,2个专项调查,2个经济责任审计,同时开展三公经费、工程及法务日常审核工作。目前部门已组织开展了内控制度审计调查和房屋资产管理暨资产部部长任中经济责任专项审计,完成两季度“三公经费”审查,同时有序开展法务和工程审核工作。
   五是强化部门协作,形成监督合力。内审部与公司多部门实现消息共通、资源共享,已开通数据实时查询端口,拟逐步建立土地、房屋资产、财务等业务数据库,初步探索数据采集制度,适时开展数据分析工作。(西永微电园公司)

Copyright (C) 2015 www.sasaccq.gov.cn All Rights Reserved.
网站标识码:CA040000000605234410002 重庆市国有资产监督管理委员会 版权所有 渝ICP备06010109号

渝公网安备 50019002500792号